☆★ 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 ★☆

本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核報告,並與委員溝通稽核報告結果及其業務報告執行情形,且溝通情形良好。

112年度主要溝通事項摘錄如下表:
日期 溝通重點 建議及結果
112.03.21 112年度內部稽核業務執行報告 無異議
112.05.02 111年第一季內部稽核業務執行報告 無異議
112.08.16 111年第二季內部稽核業務執行報告 無異議
112.12.25

112年第三季內部稽核業務執行報告
113年年度稽核計畫

無異議